|
|
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2554
|
| (เงินงบประมาณ) |
|
ที่
|
งบรายจ่าย
|
ผลผลิต
|
ผลผลิต
|
ผลผลิต
|
รวม
|
|
ปวช.
|
ปวส.
|
ระยะสั้น
|
|
1
|
งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
|
-เงินเดือน |
15,040,906.65
|
15,040,906.65
|
|
30,081,813.30
|
|
|
-เงินวิทยฐานะ |
1,919,589.10
|
1,919,589.10
|
|
3,839,178.20
|
|
|
-ค่าจ้างประจำ |
3,354,958.75
|
3,354,958.75
|
|
6,709,917.50
|
|
|
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
612,360.00
|
612,360.00
|
|
1,224,720.00
|
|
|
-ค่าจ้างพนักงานราชการ |
603,480.00
|
603,480.00
|
|
1,206,960.00
|
|
|
-ค่าประกันสังคม |
30,200.00
|
30,200.00
|
|
60,400.00
|
|
|
รวม
|
21,561,494.50
|
21,561,494.50
|
|
43,122,989.00
|
|
2
|
งบบริหารจัดการ |
|
|
|
|
|
|
-ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ |
3,759,140.00
|
3,759,140.00
|
|
7,518,280.00
|
|
|
-ค่าสาธารณูปโภค |
700,000.00
|
700,000.00
|
|
1,400,000.00
|
|
|
รวม
|
4,459,140.00
|
4,459,140.00
|
|
8,918,280.00
|
|
3
|
งบลงทุน |
|
|
|
|
|
|
-ครุภัณฑ์ |
985,000.00
|
700,000.00
|
|
-
|
|
|
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
-
|
-
|
|
-
|
|
|
รวม
|
|
|
|
|
|
4
|
งบอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
-การศึกษาขั้นพื้นฐาน |
6,704,420.00
|
-
|
|
6,704,420.00
|
|
|
-สิ่งประดิษฐ์ |
-
|
-
|
|
-
|
|
|
-อื่นๆ |
-
|
-
|
|
-
|
|
|
รวม
|
6,704,420.00
|
|
|
6,704,420.00
|
|
5
|
รายจ่ายอื่นๆ |
|
|
|
|
|
|
-โครงการ อศ.กช. |
|
|
240,000.00
|
240,000.00
|
|
|
-โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น |
|
|
168,050.00
|
168,050.00
|
|
|
รวม
|
|
|
408,050.00
|
408,050.00
|
|
|
รวมทั้งสิ้น
|
32,725,054.50
|
26,020,634.50
|
408,050.00
|
59,153,739.00
|
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2553
งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 71,870,518.98 บาท
|
รายการ
|
จำนวนเงิน (บาท)
|
|
1.งบบุคลากร
(เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)
|
30,817,756.12
|
|
2. งบดำเนินงาน
|
|
2.1 งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี)
|
7,503,483.69
|
|
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
|
3,948,617.01
|
|
2.3 งบอุดหนุน
|
1,281,410.00
|
|
3. ค่าเสื่อมราคา
|
3,068,264.00
|
|
4. งบเรียนฟรี 15 ปี:
ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)
|
7,410,441.68
|
|
4.1
ค่าจัดการเรียนการสอน
|
|
|
4.2
ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
|
|
|
4.3 งบประมาณค่าใช้จ่าย อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอน
|
|
|
5. งบรายจ่ายอื่น
ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)
|
|
5.1 โครงการ Fix it
Center
|
1,179,994.39
|
|
5.2 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/นวัตกรรม/วิจัย
|
155,638.00
|
|
5.3 โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
|
|
|
5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
|
|
|
5.5 โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น
|
4,524,521.13
|
|
5.6 โครงการชีววิถี
|
27,070.00
|
|
5.7 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
|
276,448.00
|
|
5.8 โครงการงานฟาร์ม
|
890,290.19
|
|
5.9 รายจ่ายอื่น
|
53,419.79
|
|
5.10 งบ สปก.
|
596,781.71
|
|
5.11 รายได้สถานศึกษา
|
10,136,383.27
|
|
|
|
|
รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น
|
71,870,518.98
|
การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2552
|
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
| 1. งบบุคลากร |
|
| เงินเดือน |
24,861,002.64
|
|
| เงินวิทยฐานะ |
3,172,874.19
|
|
| ค่าจ้างประจำ |
5,545,386
|
|
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
1,224,720
|
|
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,206,960
|
|
| ค่าประกันสังคม |
60,400
|
|
| รวม |
36,071,342.83
|
|
| 2. งบดำเนินการ |
|
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,400,000
|
|
| ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
7,582,280
|
|
| โครงการสวนสมเด็จฯ |
-
|
|
| รวม |
8,982,280
|
|
| 3. งบลงทุน |
|
| ค่าครุภัณฑ์ |
-
|
|
| ค่าสิ่งก่อสร้าง |
550,000
|
|
| รวม |
550,000
|
|
| 4. งบอุดหนุน |
|
| เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
6,704,420
|
|
| สิ่งประดิษฐ์ |
-
|
|
| รวม |
6,704,420
|
|
| 5. รายจ่ายอื่น ๆ |
|
| โครงการ อศ.กช. |
240,000
|
|
| โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น |
105,000
|
|
| รวม |
345,000
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
52,653,042
|
|
| |
|
|
เงินบำรุงการศึกษา ปี 2552
|
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
| 1. งบบุคลากร |
|
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,400,000
|
|
| ค่าประกันสังคม |
80,000
|
|
| รวม |
1,480,000
|
|
| 2. งบดำเนินการ |
|
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,000,000
|
|
| ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
9,823,688
|
|
| รวม |
10,823,688
|
|
| 3. งบลงทุน |
|
| ค่าครุภัณฑ์ |
288,592
|
|
| รวม |
288,592
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
12,592,280
|
|
ข้อมูล : แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 52)
การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2551
|
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
| 1. งบบุคลากร |
|
| เงินเดือน |
24,861,002.64
|
|
| เงินวิทยฐานะ |
3,172,874.19
|
|
| ค่าจ้างประจำ |
5,545,386
|
|
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,219,200
|
|
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
1,224,720
|
|
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,550,364
|
|
| ค่าประกันสังคม |
61,300
|
|
| รวม |
36,370,646.83
|
|
| 2. งบดำเนินการ |
|
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,400,000
|
|
| ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
3,068,800
|
|
| โครงการสวนสมเด็จฯ |
3,380,000
|
|
| รวม |
7,848,800
|
|
| 3. งบลงทุน |
|
| ค่าครุภัณฑ์ |
561,250
|
|
| ค่าสิ่งก่อสร้าง |
3,000,000
|
|
| รวม |
3,561,250
|
|
| 4. งบอุดหนุน |
|
| เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
7,915,200
|
|
| สิ่งประดิษฐ์ |
120,000
|
|
| รวม |
8,035,200
|
|
| 5. รายจ่ายอื่น ๆ |
|
| โครงการ อศ.กช. |
90,000
|
|
| โครงการอบรมเกษตรกรระยะสั้น |
1,379,400
|
|
| รวม |
1,469,400
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
57,285,296.83
|
|
| |
|
|
เงินบำรุงการศึกษา ปี 2551
|
ประเภทรายจ่าย
|
ยอดเงินจัดสรร
|
หมายเหตุ
|
| 1. งบบุคลากร |
|
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,702,920
|
|
| ค่าประกันสังคม |
85,164
|
|
| รวม |
1,788,084
|
|
| 2. งบดำเนินการ |
|
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,000,000
|
|
| ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ |
11,668,965.46
|
|
| รวม |
12,668,965.46
|
|
| 3. งบลงทุน |
|
| ค่าครุภัณฑ์ |
901,140
|
|
| รวม |
901,140
|
|
| รวมทั้งสิ้น |
15,358,189.46
|
|
ข้อมูล : แบบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 51)
|